Orden de Compra. Nº2328-8-MC20 "Sol.11764 Relaciones Públicas D.A.E.M. Pto. Montt"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-8-MC20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-01-2020
Nombre de la Orden de Compra Sol.11764 Relaciones Públicas D.A.E.M. Pto. Montt
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 30735,236
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO, FACTURACIÓN Y PAGO.Servicio de Coffe a realizarse en Comercial Miramar, at.Sr. Pablo Giordano, fono 65-2261467.
ENVÍO Y PAGO FACTURA: Enviar factura al correo electrónico: recepcionfacturas@dempuertomontt.cl
OBSERVACIÓN: Favor de ACEPTAR la Orden de Compra para el posterior pago de su factura.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BARBARA SOLEDAD
Razón Social BARBARA FERNANDEZ ESTAY
R.U.T. 15.817.673-4
Sucursal BARBARA SOLEDAD
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111814
Servicios de colocación70UnidadSERVICIO COFFE DESAYUNO:CAFÉ O TÉ SACHET + AZÚCAR(O ENDULZANTE), MINI GALLETAS Y DULCES, PANCITOS TIPO CANAPÉS Y SELLADITOS MIX SALADOS.SERVICIO COFFE DESAYUNO:CAFÉ O TÉ SACHET + AZÚCAR(O ENDULZANTE), MINI GALLETAS Y DULCES, PANCITOS TIPO CANAPÉS Y SELLADITOS MIX SALADOS. $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.770 $ 161.764
Total Neto $ 161.764
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.735
TOTAL OC $ 192.499


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.