Orden de Compra. Nº2328-84-SE24 "CP 1140505138 SP 114, ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE CONECTIVIDA DESDE 2328-369-LE23, FICHA N°17595, ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-369-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-84-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-02-2024
Nombre de la Orden de Compra CP 1140505138 SP 114, ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE CONECTIVIDA DESDE 2328-369-LE23, FICHA N°17595, ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-369-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-369-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 130853,76
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES
Razón Social MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTÉS
R.U.T. 13.964.232-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43222625
Servidores de acceso8UnidadAccess Point DBA-1210P AC1300 10/100/1000Access Point DBA-1210P AC1300 101001000 $ 86.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 688.704 $ 688.704
Total Neto $ 688.704
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 130.854
TOTAL OC $ 819.558


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.