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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2328-84-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CP 1140505138 SP 114, ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE CONECTIVIDA DESDE 2328-369-LE23, FICHA N°17595, ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-369-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2328-369-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
130853,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES |
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Razón Social |
MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTÉS
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R.U.T. |
13.964.232-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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43222625
| Servidores de acceso | 8 | Unidad | Access Point DBA-1210P AC1300 10/100/1000 | Access Point DBA-1210P AC1300 101001000 |
$ 86.088,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 688.704
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$ 688.704
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Total Neto
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$ 688.704
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 130.854
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$ 819.558
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.