Orden de Compra. Nº2328-841-SE18 "FICHA 4743 ADQUISICION REPUESTOS IMPRENTA DAEM LICITACION 2328-67-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-841-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2018
Nombre de la Orden de Compra FICHA 4743 ADQUISICION REPUESTOS IMPRENTA DAEM LICITACION 2328-67-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-67-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 162531,89
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HAGRAF S. A.
Razón Social HAGRAF S A
R.U.T. 84.902.300-4
Sucursal HAGRAF S. A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153026
Mordaza de soporte1UnidadMordaza de Mantilla Codigo 43006002F Mordaza de Mantillas M-Offset 43006002F $ 661.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 661.217 $ 661.217
23151903
Máquinas de lavado o deshidratación1UnidadRacleta de lavado Codigo 5801018002Racleta de Lavado MO-SORK Flexible 1.17.11 58010180 02 $ 20.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.196 $ 20.196
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento2UnidadFunda Pack Codigo ABZFUSE6Funda Pack MO KORS KORD 62 y 64 ABZFUSE6 $ 22.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.308 $ 45.308
14101501
Pasta de papel1UnidadCorrector Intensivo en pasta de plancha 250 grorrector intensivo en pasta de planchas 250 ml HUBMPS $ 3.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.406 $ 3.406
82121503
Impresión digital3UnidadPlancha 650x550 Caja de 50 unidades igual y/o equivalente a IPAGSAPlancha 650 X 550 X 0.30 Ipagsa ALG3S 50 pcaja Perf. Bacher P4001 $ 41.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.304 $ 125.304
Total Neto $ 855.431
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 162.532
TOTAL OC $ 1.017.963


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.