Orden de Compra. Nº2328-895-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-214-LE24 - 4to LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA E-212024 “SERVICIO HOJALATERIA Y VENTILACION ESCUELA NARCISO GARCIA” DESDE 2328-214-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-895-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-214-LE24 - 4to LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA E-212024 “SERVICIO HOJALATERIA Y VENTILACION ESCUELA NARCISO GARCIA” DESDE 2328-214-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-214-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1594711,42
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GONZALO FERNANDO
Razón Social GONZALO FERNANDO PAREDES OYARZO
R.U.T. 11.570.809-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GONZALO FERNANDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73121611
Servicios de hojalatería1Global4to LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA E-212024 “SERVICIO HOJALATERIA Y VENTILACION ESCUELA NARCISO GARCIA”Servicio Hojalatería y Ventilación Escuela Narciso García $ 8.393.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.393.218 $ 8.393.218
Total Neto $ 8.393.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.594.711
TOTAL OC $ 9.987.929


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.