Orden de Compra. Nº2328-905-SE14 "MATERIALES DE PINTURA ESCUELA MELIPULLI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-905-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-03-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE PINTURA ESCUELA MELIPULLI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-10-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 109207,63
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-03-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA ORIENTE LTDA
Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA
R.U.T. 76.724.900-4
Sucursal FERRETERIA ORIENTE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211504
Pinturas de cobertura1UnidadPASTA MURO INTERIOR PM15(CODIGO 270)PASTA MURO INTERIOR PM15 $ 16.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.546 $ 16.546
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRODILLO FIBRA TERMOFUCIONADO 20MM, 8CM(CODIGO 313)RODILLO FIBRA TERMOFUCIONADO 20MM, 8CM $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.933 $ 6.933
31211501
Pinturas al esmalte6UnidadESMALTE AL AGUA INTERIOR/EXTERIOR, LAVABLE ,COLOR BLANCO(CODIGO 35)ESMALTE AL AGUA INTERIOR/EXTERIOR, LAVABLE ,COLOR BLANCO $ 82.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 493.614 $ 493.614
27111909
Espátulas3UnidadESPATULA METALICA LISA CON MANGO DE PLASTICO DE 80MM(CODIGO 231)ESPATULA METALICA LISA CON MANGO DE PLASTICO DE 80MM $ 2.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.764 $ 7.764
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL DE 23CM(CODIGO 295)RODILLO CHIPORRO NATURAL DE 23CM $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.350 $ 32.350
31211904
Brochas10UnidadBROCHA PROFESIONAL DE 2"(CODIGO 217)BROCHA PROFESIONAL DE 2" $ 1.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.570 $ 17.570
Total Neto $ 574.777
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.208
TOTAL OC $ 683.985


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.