Orden de Compra. Nº2328-930-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-256-L122-TINTAS EPSON NEGRA Y COLORES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-930-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-256-L122-TINTAS EPSON NEGRA Y COLORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-256-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 64638
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO, FACTURA Y PAGO, OBSERVACIONES

DESPACHO: Enviar a Bodega DAEM, en Calle Génesis N° 132-Sector Parque Industrial Recondo-Puerto Montt.  At.: Sr. Ricardo Barrientos, fono cel. 998850599. Recepciones de lunes a viernes de 9 a 14 horas.

FACTURA: Enviar factura para su registro y pago oportuno, al correo institucional: recepciónfacturas@dempuertomontt.cl

Sr. Proveedor: Se solicita que el número de la Orden de Compra se indique en la factura relacionada a esta compra, caso contrario, el documento será rechazado ante el S.I.I.

Favor de ACEPTAR la Orden de Compra, para el registro y posterior pago de su factura.

OBSERVACIÓN: Proveedor declara conocer Art. 4° inciso 6 de Ley 19886 de Compras Públicas.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial T y T
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL T&T LIMITADA
R.U.T. 76.140.062-2
Sucursal Sociedad Comercial T y T
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta60UnidadTINTA NEGRA T504 PARA IMPRESORA EPSONTINTA NEGRA T504 PARA IMPRESORA EPSON. ALTERNATIVA NUEVA NORMA ISO. DESPACHO DENTRO DE 24 HRS. FLETE INCLUIDO. 100% GARANTIZADOS $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.400 $ 113.400
44103105
Cartuchos de tinta40UnidadTINTA CIAN T504 PARA IMPRESORA EPSONTINTA CIAN T504 PARA IMPRESORA EPSON. ALTERNATIVA NUEVA NORMA ISO. DESPACHO DENTRO DE 24 HRS. FLETE INCLUIDO. 100% GARANTIZADOS $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
44103105
Cartuchos de tinta40UnidadTINTA MAGENTA T504 PARA IMPRESORA EPSONTINTA MAGENTA T504 PARA IMPRESORA EPSON. ALTERNATIVA NUEVA NORMA ISO. DESPACHO DENTRO DE 24 HRS. FLETE INCLUIDO. 100% GARANTIZADOS $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
44103105
Cartuchos de tinta40UnidadTINTA AMARILLA T504 PARA IMPRESORA EPSONTINTA AMARILLA T504 PARA IMPRESORA EPSON. ALTERNATIVA NUEVA NORMA ISO. DESPACHO DENTRO DE 24 HRS. FLETE INCLUIDO. 100% GARANTIZADOS $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
Total Neto $ 340.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.638
TOTAL OC $ 404.838


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.