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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2328-932-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-04-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CP 1140505004 ADQ. DE SERVICIO DE ALIMENTACION ESC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2328-833-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
18088 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
69511740 |
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Razón Social |
ERICA RAMOS ROJAS
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R.U.T. |
6.951.174-0 |
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Sucursal |
69511740 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 16 | Unidad no definida | COFFE BREAK Nº1 PARA EL DIA 04 DE MAYO DE 9:00 A 14:30 HORAS EN ESCUELA CARE CHILE | COFFE BREAK Nº1 PARA EL DIA 04 DE MAYO DE 9:00 A 14:30 HORAS EN ESCUELA CARE CHILE |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.000
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$ 24.000
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 16 | Unidad no definida | COLACION (ALMUERZOS) PARA EL DIA 04 DE MAYO DE 9:00 A 14:30 HORAS EN ESCUELA CARE CHILE | COLACION (ALMUERZOS) PARA EL DIA 04 DE MAYO DE 9:00 A 14:30 HORAS EN ESCUELA CARE CHILE |
$ 4.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.200
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$ 71.200
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Total Neto
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$ 95.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.088
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$ 113.288
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.