Orden de Compra. Nº2328-944-SE13 "PINTURA STOCK BODEGA DEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-944-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-04-2013
Nombre de la Orden de Compra PINTURA STOCK BODEGA DEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-10-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 126535,25
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-04-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriaorienteltda
Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA
R.U.T. 76.724.900-4
Sucursal ferreteriaorienteltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte30UnidadESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO(CODIGO 51)ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO $ 17.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 513.030 $ 513.030
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5UnidadDILUYENTE DUCO, ENVASE DE 5L(CODIGO 226)DILUYENTE DUCO, ENVASE DE 5L $ 6.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.665 $ 34.665
31191501
Papeles de lija50UnidadLIJA MADERA GRANO 100(CODIGO 250)LIJA MADERA GRANO 100 $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
31191501
Papeles de lija50UnidadLIJA MADERA GRANO 120(CODIGO 92)LIJA MADERA GRANO 120 $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
31211904
Brochas10UnidadBROCHA PROFESIONAL DE 2"(CODIGO 217)BROCHA PROFESIONAL DE 2" $ 1.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.570 $ 17.570
31211904
Brochas10UnidadBROCHA CHIPORRO NATURAL DE 18CM(CODIGO 219)BROCHA CHIPORRO NATURAL DE 18CM $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.350 $ 32.350
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL DE 18CM(CODIGO 294)RODILLO CHIPORRO NATURAL DE 18CM $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.810 $ 26.810
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL DE 23CM(CODIGO 295)RODILLO CHIPORRO NATURAL DE 23CM $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.350 $ 32.350
Total Neto $ 665.975
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 126.535
TOTAL OC $ 792.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.