Orden de Compra. Nº2328-961-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2328-477-COT23 ABRILLANTADORAS LECO BENJAMIN VICUÑA MACKENNA F 17430"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-961-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2328-477-COT23 ABRILLANTADORAS LECO BENJAMIN VICUÑA MACKENNA F 17430
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0501011 0501010 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 164503,71
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLARFILM
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL FAS SPA
R.U.T. 77.131.104-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOLARFILM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23131603
Pulidoras de facetaje4CajaCAJA PAD 5 UNIDAD COLOR ROJO 17"CAJA PAD 5 UNIDAD COLOR ROJO 17" $ 29.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.800 $ 119.800
23131603
Pulidoras de facetaje3CajaCAJA PAD 5 UNIDADES COLOR BLANCO 17"CAJA PAD 5 UNIDADES COLOR BLANCO 17" $ 29.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.850 $ 89.850
23131603
Pulidoras de facetaje5CajaCAJA PAD 5 UNIDADES COLOR NEGRO 17"CAJA PAD 5 UNIDADES COLOR NEGRO 17" $ 34.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.250 $ 173.250
23101510
Pulidoras1UnidadABRILLANTADORA Y PULIDORA 17 VN 1715 MARCA EQUIVALENTE O SUPERIOR A VIPER TIPO DE USO PROFESIONAL MANTENCION PISOS Y EDIFICIOS COLOR ROJO DIAMETRO CEPILLO/DISCO 17" VELOCIDAD DISCO (RPM) 175 RPM POTENCIA (W/HP) 110W/1.5 HP. ABRILLANTADORA Y PULIDORA 17 VN 1715 MARCA EQUIVALENTE O SUPERIOR A VIPER TIPO DE USO PROFESIONAL MANTENCION PISOS Y EDIFICIOS COLOR ROJO DIAMETRO CEPILLO/DISCO 17" VELOCIDAD DISCO (RPM) 175 RPM POTENCIA (W/HP) 110W/1.5 HP. $ 482.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 482.909 $ 482.909
Total Neto $ 865.809
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 164.504
TOTAL OC $ 1.030.313


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.131.104-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.704.078-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.527.022-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.686.173-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.163.907-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.699.847-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.163.907-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.