Orden de Compra. Nº
2328-978-SE12
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-125-L112
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2328-978-SE12
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
19-04-2012
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-125-L112
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2328-125-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
56101,68
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Color Animal
Razón Social
COLOR ANIMAL S A
R.U.T.
76.747.650-7
Sucursal
Color Animal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz
2
Unidad
VA MSA MATTE (W/UVLS) 32 OZ GOLDEN( SE ADJUNTA ANEXO CON ESPECIFICACIONES)
$ 25.642,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.284
$ 51.284
24121802
Latas de pintura o barniz
5
Unidad
GRAPHIC CHEMINAL BALL GROUND HARD OPAQUE(SE ADJUNTA ANEXO CON ESPECIFICACIONES)
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.645
$ 17.645
24121802
Latas de pintura o barniz
5
Unidad
GRAPHIC CHEMICAL BALL GROUND SOFT OPAQUE(SE ADJUNTA ANEXO CON ESPECIFICACIONES)
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.645
$ 17.645
31201602
Pastas
2
Unidad
GL CRACKLE PASTE 16 OZ(SE ADJUNTA ANEXO CON ESPECIFICACIONES)
$ 6.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.184
$ 12.184
31211509
Pinturas de imprimación al esmalte
3
Unidad
BASICS GESSO 1/2 GALLON LIQUITEX(SE ADJUNTA ANEXO CON ESPECIFICACIONES)
$ 14.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.110
$ 43.110
53131608
Jabones
4
Unidad
JABON PARA MANOS 128gr( SE AJUNTA ANEXO CON ESPECIFICACIONES)
$ 3.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.436
$ 12.436
60121225
Medios de pintura de acuarela
2
Unidad
MEDIUM LUGANO 200ML(SE ADJUNTA ANEXO CON ESPECIFICACIONES)
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.378
$ 5.378
60121713
Rodillos y aplanadoras de impresión
5
Unidad
SPEEDBALL SOFT RUBBER BRAYER 2 1/2 PULG(SE ADJUNTA ANEXO CON ESPECIFICACIONES)
$ 8.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.975
$ 41.975
60121713
Rodillos y aplanadoras de impresión
5
Unidad
SPEEDBALL SOFT RUBBER BRAYER 3 PULG(SE ADJUNTA ANEXO CON ESPECIFICACIONES)
$ 8.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.235
$ 43.235
60121713
Rodillos y aplanadoras de impresión
5
Unidad
SPEEDBALL SOFT RUBBER BRAYER 4 PULG(SE ADJUNTA ANEXO CON ESPECIFICACIONES)
$ 10.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.380
$ 50.380
Total Neto
$ 295.272
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 56.102
TOTAL OC
$ 351.374
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.