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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2329-43-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-07-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2329-54-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Solicitud de materiales Nº 130/44/256/2008 DEM despacho Puerto Príncipe 03130 |
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Proveniente de Licitación
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2329-54-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES-AREA EDUCACION |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Lo Espejo
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R.U.T. |
69.255.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CENTENARIO Nº 02745 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Lo Espejo
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R.U.T. |
69.255.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
510720 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SERGIO BORLANDO PORTALES Y CIA.LTDA.
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R.U.T. |
76.381.970-1 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44111516
| Agendas | 4000 | Unidad | Agendas | Agendas. Formato 15x20, tapa duplex, encuadernación en espiral acero belga color. Consultas 8106200 anexo 127 José Luis Díaz |
$ 672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.688.000
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$ 2.688.000
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Total Neto
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$ 2.688.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 510.720
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$ 3.198.720
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.