Orden de Compra. Nº2329-719-CM12 "Colegio Indonesia (servicio de evento)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2329-719-CM12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2012
Nombre de la Orden de Compra Colegio Indonesia (servicio de evento)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES-AREA EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321
Comuna Lo Espejo
Impuesto 196574
Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotel Las Colinas de Cuncumen
Razón Social LAS COLINAS DE CUNCUMEN S A
R.U.T. 96.626.280-k
Sucursal Hotel Las Colinas de Cuncumen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111601
Centros de conferencias1 (672449) SALÓN DE CONFERENCIAS - ENTRE 201 A 300 PERSONAS TIPO AUDITORIO JORNADA COMPLETA 672449(672449) SALÓN DE CONFERENCIAS - ENTRE 201 A 300 PERSONAS TIPO AUDITORIO JORNADA COMPLETA; Código: ;Región : RM $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
90101701
Gestión de cafetería a pie de obra41 (672476) SERVICIO DESAYUNO - CONTINENTAL 672476(672476) SERVICIO DESAYUNO - CONTINENTAL ; Código: ;Región : RM $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.900 $ 118.900
90101701
Gestión de cafetería a pie de obra41 (672482) SERVICIO COFFE BREAK OPCIÓN 2 672482(672482) SERVICIO COFFE BREAK OPCIÓN 2 ; Código: ;Región : RM $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.700 $ 110.700
90101603
Servicios de catering41 (843011) SERVICIO ALMUERZO - OPCIÓN 10 850011(843011) SERVICIO ALMUERZO - OPCIÓN 10; Código: ;Región : RM $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 615.000 $ 615.000
Total Neto $ 1.034.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 196.574
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.231.174


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.