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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2330-11261-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-08-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material casa azul. Orden de Compra desde 2330-11169-L108 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2330-11169-L108 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES-AREA SALUD |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Lo Espejo
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R.U.T. |
69.255.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CENTENARIO Nº 02745 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Lo Espejo
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R.U.T. |
69.255.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 |
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Comuna |
Lo Espejo
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Impuesto |
1715,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOC.DE INV.STA.ELBITA LTDA. |
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Razón Social |
SOC DE INVERSIONES SANTA ELBITA LTDA
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R.U.T. |
78.613.420-k |
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Sucursal |
SOC.DE INV.STA.ELBITA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43191611
| Protectores de líneas telefónicas | 12 | Unidad | | Rosetas Telefonicas |
$ 190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.280
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$ 2.280
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26121524
| Alambre aislado o forrado | 50 | Metro Lineal | | Alambre telefonico, 01 PAR |
$ 55,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.750
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$ 2.750
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26121540
| Cable galvanizado | 200 | Metro Lineal | | Alambre galvanizado |
$ 20,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.000
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$ 4.000
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Total Neto
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$ 9.030
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.716
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$ 10.746
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.