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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2332-1087-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-11-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION INSUMOS DENTALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2332-14-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
111929 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281808
| Papeles u hojas de esterilización | 80 | Unidad no definida | INDICADOR QUIMICO AUTOCLAVE EXTERNO | 50000ST036 CINTAS VAPOR 25MM X 55MTS MARCA SPS MEDICAL |
$ 3.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 319.200
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$ 319.200
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13111201
| Películas de polietileno | 10 | Unidad no definida | MANGAS DESECHABLES PARA AUTOCLAVE SIN FUELLE 25 CM x 200 MT. | 2406041250 ROLLO MIXTO SIN FUELLE 25 CM200MT STERITEK |
$ 26.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 269.900
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$ 269.900
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Total Neto
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$ 589.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 111.929
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$ 701.029
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.