Orden de Compra. Nº2332-113-SE14 "ADQUISICION INSUMOS DENTALES FEB-2014"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-113-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-02-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS DENTALES FEB-2014
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2332-130-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal
Comuna Puerto Montt
Impuesto 143155,5
Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-02-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAYORDENT LTDA
Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.271.360-8
Sucursal MAYORDENT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos20CajaCONOS DE PAPEL Nº15-40 200 POINT GADAPENTCONOS DE PAPEL Nº15-40 200 POINT GADAPENT $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
51142904
Lidocaína50CajaANESTESIA 2% CAJA X 50 UNIDADES TUBO PLASTICOANESTESIA 2% CAJA X 50 UNIDADES TUBO PLASTICO $ 6.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.850 $ 305.850
11121802
Algodón30PaqueteALGODON HIDROFILO TORULAS (ROLLO DENTAL DE ALGODON Nº 2 DE 3,5CM X 0,9CM)ALGODON HIDROFILO TORULAS (ROLLO DENTAL DE ALGODON Nº 2 DE 3,5CM X 0,9CM) $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.500 $ 91.500
42151602
Bandas para matriz dental40RolloHUINCHA DE PORTAMATRIZ ROLLO 5MM X 3MTS.HUINCHA DE PORTAMATRIZ ROLLO 5MM X 3MTS. $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.600 $ 79.600
42152401
Aleaciones para amalgama dental10FrascoALEACION PARA AMALGAMA EN POLVOALEACION PARA AMALGAMA EN POLVO $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
51131503
Sulfato ferroso10FrascoHEMOSTATICO USO DENTAL (JERINGA- FRASCO GOTARIO) SULFATO FERRICO (HEMOSTAT)HEMOSTATICO USO DENTAL (JERINGA- FRASCO GOTARIO) SULFATO FERRICO (HEMOSTAT) $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
Total Neto $ 753.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.156
TOTAL OC $ 896.606


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.