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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2332-113-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-02-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION INSUMOS DENTALES FEB-2014 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2332-130-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
pasaje san andrés N° 57 Cardonal |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
143155,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
pasaje san andrés N° 57 Cardonal |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-02-2014 |
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Proveedor |
MAYORDENT LTDA |
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Razón Social |
MAYORDENT DENTAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.271.360-8 |
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Sucursal |
MAYORDENT LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42151815
| Conos para tornos y pulidores odontológicos | 20 | Caja | CONOS DE PAPEL Nº15-40 200 POINT GADAPENT | CONOS DE PAPEL Nº15-40 200 POINT GADAPENT |
$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.000
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$ 36.000
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51142904
| Lidocaína | 50 | Caja | ANESTESIA 2% CAJA X 50 UNIDADES TUBO PLASTICO | ANESTESIA 2% CAJA X 50 UNIDADES TUBO PLASTICO |
$ 6.117,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 305.850
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$ 305.850
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11121802
| Algodón | 30 | Paquete | ALGODON HIDROFILO TORULAS (ROLLO DENTAL DE ALGODON Nº 2 DE 3,5CM X 0,9CM) | ALGODON HIDROFILO TORULAS (ROLLO DENTAL DE ALGODON Nº 2 DE 3,5CM X 0,9CM) |
$ 3.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 91.500
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$ 91.500
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42151602
| Bandas para matriz dental | 40 | Rollo | HUINCHA DE PORTAMATRIZ ROLLO 5MM X 3MTS. | HUINCHA DE PORTAMATRIZ ROLLO 5MM X 3MTS. |
$ 1.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 79.600
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$ 79.600
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42152401
| Aleaciones para amalgama dental | 10 | Frasco | ALEACION PARA AMALGAMA EN POLVO | ALEACION PARA AMALGAMA EN POLVO |
$ 19.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 198.000
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$ 198.000
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51131503
| Sulfato ferroso | 10 | Frasco | HEMOSTATICO USO DENTAL (JERINGA- FRASCO GOTARIO) SULFATO FERRICO (HEMOSTAT) | HEMOSTATICO USO DENTAL (JERINGA- FRASCO GOTARIO) SULFATO FERRICO (HEMOSTAT) |
$ 4.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.500
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$ 42.500
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Total Neto
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$ 753.450
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 143.156
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$ 896.606
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.