Orden de Compra. Nº2332-1188-SE24 "ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA DISTINTOS CENTROS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PUERTO MONTT"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1188-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA DISTINTOS CENTROS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PUERTO MONTT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2332-205-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001002 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 325607,56
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121704
Lápiz pasta14CajaLápiz pasta azul, caja de 50 unidades, Según lo indicado en Bases Técnicas.LA.BO PAPER MATE KILOMETRICO100 0.7FINO AZUL 50UN $ 8.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.750 $ 113.750
14121605
Papel de seda Kraft600UnidadPapel Kraft natural 70 GRS. X 125 PLIEGOS 115 cm. X 144 cm.PAPEL ENVOLVER EDIPAC 700 DOBLE 70 GRS. 115 $ 278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.800 $ 166.800
44121708
Marcadores35KitKit 4 colores, marcador para pizarra, según lo indicado en Bases Técnicas.SET 4 MARCADOR ISOFIT PIZARRA PTA REDONDA VERDE-AZUL-ROJO-NEGRO $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.100 $ 51.100
14111525
Papel multiuso25ResmaTermolaminas oficio, según lo indicado en Bases Técnicas.PLASTICO PTERMOLAMINAR OFICIO 05MM 125MIC 100UN $ 11.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.750 $ 292.750
14111525
Papel multiuso15ResmaTermolaminas carta, según lo indicado en Bases Técnicas.OPALINA LISA DIAZOL CARTA BLANCA 100UN. 200, 225 O 250GR $ 10.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.500 $ 154.500
44122011
Carpetas para archivos154PackCarpetas plastificadas pack 10 unidades, según lo indicado en Bases Técnicas.CARP PLASTIFICADA CI SGUSANO AMARILLO-NARANJO-AZUL 10UN $ 2.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.496 $ 419.496
44101707
Corcheteras24UnidadCorchetera 70 cm, según lo indicado en Bases Técnicas.CORCHETERA ISOFIT CM-70 METAL P20-45HJ $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.912 $ 108.912
23101502
Perforadoras24UnidadPerforadora Grande 60 Hojas, según lo indicado en Bases Técnicas.PERFORADOR TORRE 738 METALICA 60HJ CNEGRO $ 16.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.416 $ 406.416
Total Neto $ 1.713.724
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 325.608
TOTAL OC $ 2.039.332


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.