Orden de Compra. Nº
2332-1188-SE24
"
ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA DISTINTOS CENTROS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PUERTO MONTT
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-1188-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA DISTINTOS CENTROS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PUERTO MONTT
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2332-205-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001002 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
325607,56
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T.
77.806.000-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121704
Lápiz pasta
14
Caja
Lápiz pasta azul, caja de 50 unidades, Según lo indicado en Bases Técnicas.
LA.BO PAPER MATE KILOMETRICO100 0.7FINO AZUL 50UN
$ 8.125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.750
$ 113.750
14121605
Papel de seda Kraft
600
Unidad
Papel Kraft natural 70 GRS. X 125 PLIEGOS 115 cm. X 144 cm.
PAPEL ENVOLVER EDIPAC 700 DOBLE 70 GRS. 115
$ 278,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 166.800
$ 166.800
44121708
Marcadores
35
Kit
Kit 4 colores, marcador para pizarra, según lo indicado en Bases Técnicas.
SET 4 MARCADOR ISOFIT PIZARRA PTA REDONDA VERDE-AZUL-ROJO-NEGRO
$ 1.460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.100
$ 51.100
14111525
Papel multiuso
25
Resma
Termolaminas oficio, según lo indicado en Bases Técnicas.
PLASTICO PTERMOLAMINAR OFICIO 05MM 125MIC 100UN
$ 11.710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 292.750
$ 292.750
14111525
Papel multiuso
15
Resma
Termolaminas carta, según lo indicado en Bases Técnicas.
OPALINA LISA DIAZOL CARTA BLANCA 100UN. 200, 225 O 250GR
$ 10.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 154.500
$ 154.500
44122011
Carpetas para archivos
154
Pack
Carpetas plastificadas pack 10 unidades, según lo indicado en Bases Técnicas.
CARP PLASTIFICADA CI SGUSANO AMARILLO-NARANJO-AZUL 10UN
$ 2.724,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 419.496
$ 419.496
44101707
Corcheteras
24
Unidad
Corchetera 70 cm, según lo indicado en Bases Técnicas.
CORCHETERA ISOFIT CM-70 METAL P20-45HJ
$ 4.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.912
$ 108.912
23101502
Perforadoras
24
Unidad
Perforadora Grande 60 Hojas, según lo indicado en Bases Técnicas.
PERFORADOR TORRE 738 METALICA 60HJ CNEGRO
$ 16.934,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 406.416
$ 406.416
Total Neto
$ 1.713.724
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 325.608
TOTAL OC
$ 2.039.332
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.