Orden de Compra. Nº2332-120-SE11 "insumos para aseo cosam febrero 2011"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-120-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-01-2011
Nombre de la Orden de Compra insumos para aseo cosam febrero 2011
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal
Comuna Puerto Montt
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROLANDO ANDRES TORRES VINIALES
Razón Social ROLANDO ANDRES TORRES VINIALES
R.U.T. 8.184.036-9
Sucursal ROLANDO ANDRES TORRES VINIALES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables1ParGuantes de aseo multipropositoGuantes de aseo multiproposito $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
47131803
Desinfectantes domésticos1LitroCloroCloro $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670 $ 670
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad InternacionalDetergente en crema de 750 grs.Cif de 750 grs. $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
Palas para basura1Unidadpala para basurapala para basura $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
Paños de limpieza2Unidadpaños para sacar polvopaños para sacar polvo $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
Esponjas2Unidadesponjas clasicas amarillas esponjas clasicas amarillas $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440 $ 440
Escobillones1Unidadescoba para pisoescoba para piso $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
Bolsas de basura1UnidadBolsas de basura chica (rollo) Bolsas de basura chica (rollo) $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540 $ 540
Bolsas de basura1UnidadBolsas de basura grande (rollo) Bolsas de basura grande (rollo) $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
Paños de limpieza4Unidadpaños para escoba pisopaños para escoba piso $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 17.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 17.920

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.