Orden de Compra. Nº2332-134-SE20 "ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES REQ. N° 148"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-134-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES REQ. N° 148
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2332-29-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005-008 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 56458,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAYORDENT LTDA
Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.271.360-8
Sucursal MAYORDENT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142525
Agujas de irrigación2CajaAGUJAS PARA IRRIGACIÓN DE CONDUCTO(N 25-27) CAJA X 100 UNIDADES (PRESENTACIÓN SOLICITADA CAJA DE 100 UNIDADES) AGUJAS PARA IRRIGACION DE CONDUCTON 25-27 CAJA X 100 UNIDADES CODIGO: 20264 MARCA: KENDALL PRESENTACION: CAJA X 100 UD , JERINGAS DE IRRIGACION MONOJET DE 3 ML 27 1-14 VENCIMIENTO: NO APLICA PLAZO DESPACHO : 03 DIAS HABILES SE ADJUNTA FOTO Y FICHA TE $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
30201903
Unidades dentales500UnidadRODETES CERA PREFORMADOS (PRESENTACIÓN SOLICITADA UNIDAD) CERA FORMA RODETE ROSADO NACIONAL FICHA ADJUNTA $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
13111048
Acrílico de estireno20FrascoACRILICO PARA CUBETAS x 2100 cc (PRESENTACION SOLICITADA FRASCO DE 2100 CC) ACRILICO CUBETA RAPIDO MARCHE 250 GRS. NACIONAL. FICHA ADJUNTA $ 5.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.800 $ 109.800
51102707
Gluconato de clorhexidina5FrascoCLORHEXIDINA SOLUCIÓN ACUOSA 2% 500 ML USO DENTAL (PRESENTACIÓN SOLICITADA FRASCO DE 500 ML) DIF CLORHEXIDINA GLUCONATO 2% 250CC DIFEMPHARMA $ 4.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.350 $ 21.350
Total Neto $ 297.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.458
TOTAL OC $ 353.608


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.