Orden de Compra. Nº2332-1340-SE24 ""SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL PARA LAS SALAS DE REHABILITACION DEL DEPARTAMENTOS DE SALUD” "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1340-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2024
Nombre de la Orden de Compra "SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL PARA LAS SALAS DE REHABILITACION DEL DEPARTAMENTOS DE SALUD”
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2332-87-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152905999 del sistema PROEXI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 314978,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor intermedica ltda
Razón Social COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA
R.U.T. 76.205.137-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal intermedica ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42251612
Pesas, accesorios o sets para rehabilitación o terapia2UnidadEQUIPO DE COMPRESIÓN NEUMÁTICA O PRESOTERAPIA DE 4 CÁMARAS. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.EQUIPO DE COMPRESIÓN NEUMÁTICA, e adjunta ficha técnica $ 789.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.579.980 $ 1.579.980
42251612
Pesas, accesorios o sets para rehabilitación o terapia2UnidadBANDAS ELÁSTICAS AMARILLA. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.BANDAS ELÁSTICAS AMARILLA. 15 cms x 45mts, se adjunta ficha técnica $ 38.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.800 $ 77.800
Total Neto $ 1.657.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 314.978
TOTAL OC $ 1.972.758


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.