Orden de Compra. Nº2332-1353-SE24 "SERVICIO DE HABILITACIÓN DE INSTALACIONES PARA GRUPO ELECTRÓGENO CESFAM ANGELMO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1353-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE HABILITACIÓN DE INSTALACIONES PARA GRUPO ELECTRÓGENO CESFAM ANGELMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2332-188-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema PROEXI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1478200
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IPM Spa
Razón Social IPM SPA
R.U.T. 77.449.315-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IPM Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1UnidadServicio de construcción de radier. Según especificaciones técnicas adjuntas.Se efectúa presupuesto según las especificaciones técnicas del cliente $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1UnidadServicio de canalización eléctrica. Según especificaciones técnicas adjuntas.Se efectúa presupuesto según las especificaciones técnicas del cliente $ 3.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800.000 $ 3.800.000
39121718
Kits de empalme de cables1UnidadServicio de normalización de empalme trifásico. Según especificaciones técnicas adjuntas.Se efectúa presupuesto según las especificaciones técnicas del cliente $ 2.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200.000 $ 2.200.000
30161715
Enrejados1UnidadServicio de instalación y confección de rejas de protección. Según especificaciones técnicas adjuntas.Se efectúa presupuesto según las especificaciones técnicas del cliente $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadServicio de confección de soporte metálico tablero de transferencia. Según especificaciones técnicas adjuntas.Se efectúa presupuesto según las especificaciones técnicas del cliente $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
Total Neto $ 7.780.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.478.200
TOTAL OC $ 9.258.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.