|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2332-145-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-02-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2332-6-L110 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2332-6-L110 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda . Presidente Ibañez 600 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
San Felipe 80 - Subterráneo |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
2736 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Felipe 80 - Subterráneo |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
sanasur |
|
Razón Social |
ERWIN ARMANDO HENRIQUEZ CARVAJAL
|
|
R.U.T. |
9.459.462-6 |
|
Sucursal |
sanasur |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41122407
| Bisturíes de laboratorio | 100 | Unidad | hoja de bisturi nº 11 | CAJA DE BISTURI N°11 X 100 UNIDADES,,ENTREGA DENTRO DE LAS 48 HRS A DOMICILIO |
$ 39,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.900
|
$ 3.900
|
42311511
| Vendas de gasa | 50 | Unidad | gasa individual de 174 x 1 yarda | GASA ESTERIL 1/4 X 1 YARDA ,,ENTREGA DENTRO DE LAS 48 HRS A DOMICILIO |
$ 210,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.500
|
$ 10.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 14.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.736
|
|
$ 17.136
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.