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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2332-149-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-03-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2332-53-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
1.- Adquisicion de Leña Modulo Dental.
2.- Se requiere entrega en forma inmediata el Egaña 168, persona de conatacto, Dra. Pino fono: 261829.- |
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Proveniente de Licitación
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2332-53-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Felipe Nº 80 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
San Felipe 80 - Subterráneo |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
17100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Felipe 80 - Subterráneo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
AGROFORESTAL MAÑIHUAL S.A.
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R.U.T. |
96.712.770-1 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11141606
| Leña Ulmo en Vara puesta en Modulo Egaña | 20 | Unidad no definida | Leña Ulmo en Vara puesta en Modulo Egaña | Varas de Leña Seca tepu o similar |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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Total Neto
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$ 90.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.100
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$ 107.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.