Orden de Compra. Nº2332-1523-SE24 "ARRIENDO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE FÁRMACOS, BIENES E INSUMOS PARA LA RED DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL DE PUERTO MONTT, DE ENERO A FEBRERO DEL AÑO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1523-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE FÁRMACOS, BIENES E INSUMOS PARA LA RED DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL DE PUERTO MONTT, DE ENERO A FEBRERO DEL AÑO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2332-66-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152211999 del sistema proexi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1605976,9
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEIS LTDA.
Razón Social SISTEMAS EXPERTOS E INGENIERIA DE SOFTWARE LIMITAD
R.U.T. 76.132.093-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SEIS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43231503
Software de gestión de adquisiciones2UnidadArriendo Mensual SISTEMA DE BODEGA CENTRAL, (SBC)En Precio Unitario se presenta Sumatoria de 71 rentas mensuales de 724.227 netas. Se descuenta un mes que es el de implementación. $ 845.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690.502 $ 1.690.502
43231503
Software de gestión de adquisiciones2UnidadArriendo Mensual SISTEMA DE CONTROL DE FACTURAS(SCF)En Precio Unitario se presenta Sumatoria de 71 rentas mensuales de 724.227 netas. Se descuenta un mes que es el de implementación. $ 845.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690.502 $ 1.690.502
43231503
Software de gestión de adquisiciones2UnidadArriendo Mensual SERVICIO DE SISTEMAS DE CONTROL DE BIENES (SCB)En Precio Unitario se presenta Sumatoria de 71 rentas mensuales de 724.227 netas. Se descuenta un mes que es el de implementación. $ 845.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690.502 $ 1.690.502
43231503
Software de gestión de adquisiciones2UnidadArriendo Mensual SISTEMA DE CONTROL DE FARMACIA CIUDADANA (SCFC)En Precio Unitario se presenta Sumatoria de 71 rentas mensuales de 724.227 netas. Se descuenta un mes que es el de implementación. $ 845.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690.502 $ 1.690.502
43231503
Software de gestión de adquisiciones2UnidadArriendo Mensual SISTEMA DE SOLICITUD DE COMPRA(SSC)En Precio Unitario se presenta Sumatoria de 71 rentas mensuales de 724.227 netas. Se descuenta un mes que es el de implementación.. $ 845.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690.502 $ 1.690.502
Total Neto $ 8.452.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.605.977
TOTAL OC $ 10.058.487


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.