Orden de Compra. Nº2332-231-SE22 "SALA DE REENVASADO FARMACIA CIUDADANA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-231-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2022
Nombre de la Orden de Compra SALA DE REENVASADO FARMACIA CIUDADANA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2332-91-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 8768710,33
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Logística Integral SpA
Razón Social Logistica Integral SpA
R.U.T. 76.475.899-4
Sucursal Logística Integral SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73151604
Servicios de envasado de productos farmacéuticos1UnidadINSTALACION, IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SALA DE REENVASADO DE LA FARMACIA CIUDADANA DE DESAM PUERTO MONTTEl equipo incluye: • Computador • Impresora • Sistema de energía continua UPS • Software funcional Autolabel • Maquina Autobag PS125 One Step • Mueble de trabajo - Señaletica • Capacitación Completa Hardware y Software $ 46.151.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.151.107 $ 46.151.107
Total Neto $ 46.151.107
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.768.710
TOTAL OC $ 54.919.817


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.