Orden de Compra. Nº2332-299-SE25 "SERVICIO DE VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS DESAM (ABRIL Y MAYO 2025) S-5136"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-299-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS DESAM (ABRIL Y MAYO 2025) S-5136
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2332-95-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208002 del sistema proexi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 15214081,28
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eulen Seguridad S.A
Razón Social EULEN SEGURIDAD S A
R.U.T. 96.937.250-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Eulen Seguridad S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Guardias de seguridad2MesSERVICIO GUARDIA SEGURIDAD DE LUNES A DOMINGO 24 HORAS CESFAM ALERCE ABRIL Y MAYO 2025Valor Neto Mensual $ 5.576.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.152.792 $ 11.152.792
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Guardias de seguridad2MesSERVICIO GUARDIA SEGURIDAD DE LUNES A DOMINGO 24 HORAS DISPOSITIVO ALERCE ABRIL Y MAYO 2025Valor Neto Mensual $ 5.576.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.152.792 $ 11.152.792
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Guardias de seguridad2MesSERVICIO GUARDIA SEGURIDAD DE LUNES A DOMINGO 24 HORAS CESFAM ANTONIO VARAS ABRIL Y MAYO 2025Valor Neto Mensual $ 5.576.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.152.792 $ 11.152.792
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Guardias de seguridad2MesSERVICIO GUARDIA SEGURIDAD DE LUNES A DOMINGO 24 HORAS CESFAM CARMELA CARVAJAL ABRIL Y MAYO 2025Valor Neto Mensual $ 5.576.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.152.792 $ 11.152.792
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Guardias de seguridad2MesSERVICIO GUARDIA SEGURIDAD DE LUNES A DOMINGO 07:00 A 19:00 HORAS ESTACIONAMIENTO CARMELA CARVAJAL ABRIL Y MAYO 2025Valor Neto Mensual $ 2.853.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.706.692 $ 5.706.692
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Guardias de seguridad2MesSERVICIO GUARDIA SEGURIDAD DE LUNES A DOMINGO 24 HORAS CESFAM PADRE HURTADO ABRIL Y MAYO 2025Valor Neto Mensual $ 5.576.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.152.792 $ 11.152.792
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Guardias de seguridad2MesSERVICIO GUARDIA SEGURIDAD DE LUNES A DOMINGO 24 HORAS CESFAM ANGELMO ABRIL Y MAYO 2025Valor Neto Mensual $ 5.576.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.152.792 $ 11.152.792
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Guardias de seguridad2MesSERVICIO GUARDIA SEGURIDAD DE LUNES A VIERNES DE 20:00 A 8:00 HRS FIN DE SEMANA Y FESTIVOS 24 HORAS HORAS MODULO DENTAL ABRIL Y MAYO 2025Valor Neto Mensual $ 3.725.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450.668 $ 7.450.668
Total Neto $ 80.074.112
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.214.081
TOTAL OC $ 95.288.193


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.