Orden de Compra. Nº
2332-331-AG26
"
ADQUISICION DE NEUMATICOS MAS MONTAJE, ALINEAMIENTO Y BALANCEO PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL S-6879
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-331-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE NEUMATICOS MAS MONTAJE, ALINEAMIENTO Y BALANCEO PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL S-6879
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Juan Soler Manfredini #41 (Edificio Torre Costanera), piso 14
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
698636,27
Dirección de Envío de la Factura
Av. Juan Soler Manfredini #41 (Edificio Torre Costanera), piso 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SERVITECA DACSA
Razón Social
COMERCIAL BECKER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
79.985.320-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SERVITECA DACSA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
14
Unidad
SERVICIO CAMBIO DE NEUMATICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14
$ 14
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
14
Unidad
SERVICIO DE ALINEAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14
$ 14
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
14
Unidad
SERVICIO DE BALANCEO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14
$ 14
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles
4
Unidad
NEUMATICO 235/65/R16 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS
$ 77.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 311.024
$ 311.024
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles
28
Unidad
NEUMATICOS 165/70 R14 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS
$ 84.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.373.896
$ 2.373.896
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
4
Unidad
SERVICIO DE REPARACION MECANICA HYUNDAI ACCENT PPWS-85 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS
$ 48.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.428
$ 195.428
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles
4
Unidad
NEUMATICOS 175/70 R14 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS
$ 71.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 286.184
$ 286.184
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles
8
Unidad
NEUMATICOS 185/65 R15 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS
$ 35.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 284.400
$ 284.400
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles
1
Unidad
NEUMATICOS 195/55 R15 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS
$ 50.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.664
$ 50.664
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles
1
Unidad
NEUMATICO 225/75/R16 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS
$ 175.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 175.395
$ 175.395
Total Neto
$ 3.677.033
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 698.636
TOTAL OC
$ 4.375.669
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.