Orden de Compra. Nº2332-331-AG26 "ADQUISICION DE NEUMATICOS MAS MONTAJE, ALINEAMIENTO Y BALANCEO PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL S-6879"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-331-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE NEUMATICOS MAS MONTAJE, ALINEAMIENTO Y BALANCEO PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL S-6879
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Juan Soler Manfredini #41 (Edificio Torre Costanera), piso 14
Comuna Puerto Montt
Impuesto 698636,27
Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Soler Manfredini #41 (Edificio Torre Costanera), piso 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVITECA DACSA
Razón Social COMERCIAL BECKER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.985.320-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVITECA DACSA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero14UnidadSERVICIO CAMBIO DE NEUMATICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14 $ 14
78180104
Reparación de tren delantero o trasero14UnidadSERVICIO DE ALINEAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14 $ 14
78180104
Reparación de tren delantero o trasero14UnidadSERVICIO DE BALANCEO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14 $ 14
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles4UnidadNEUMATICO 235/65/R16 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS  $ 77.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.024 $ 311.024
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles28UnidadNEUMATICOS 165/70 R14 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS  $ 84.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.373.896 $ 2.373.896
78180104
Reparación de tren delantero o trasero4UnidadSERVICIO DE REPARACION MECANICA HYUNDAI ACCENT PPWS-85 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS  $ 48.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.428 $ 195.428
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles4UnidadNEUMATICOS 175/70 R14 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS  $ 71.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.184 $ 286.184
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles8UnidadNEUMATICOS 185/65 R15 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS  $ 35.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.400 $ 284.400
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles1UnidadNEUMATICOS 195/55 R15 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS  $ 50.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.664 $ 50.664
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles1UnidadNEUMATICO 225/75/R16 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS  $ 175.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.395 $ 175.395
Total Neto $ 3.677.033
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 698.636
TOTAL OC $ 4.375.669


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.