Orden de Compra. Nº2332-379-SE15 "AQUISICION DE DISEÑO Y CONFECCION DE MURALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-379-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-05-2015
Nombre de la Orden de Compra AQUISICION DE DISEÑO Y CONFECCION DE MURALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2332-83-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 615600
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor manoalsada
Razón Social CARLOS DAVID MORALES ANGOTZI
R.U.T. 15.437.645-3
Sucursal manoalsada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111907
Diario mural y accesorios1UnidadMural Carmela CarvajalValor sin iva $ 540.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
44111907
Diario mural y accesorios1UnidadMural Padre Hurtado Valor sin iva $ 540.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
44111907
Diario mural y accesorios1UnidadMural Alerce Valor sin iva $ 540.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
44111907
Diario mural y accesorios1UnidadMural Angelmó Valor sin iva $ 540.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
44111907
Diario mural y accesorios1UnidadMural Antonio Varas Valor sin iva $ 540.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
44111907
Diario mural y accesorios1UnidadMural Chamiza Valor sin iva $ 540.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
Total Neto $ 3.240.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 615.600
TOTAL OC $ 3.855.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.