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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2332-465-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE CAJA FUERTE PARA TESORERIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL S-7119 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Juan Soler Manfredini #41 (Edificio Torre Costanera), piso 14 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
465500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Juan Soler Manfredini #41 (Edificio Torre Costanera), piso 14 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
comercial triple a spa |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL TRIPLE A SPA
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R.U.T. |
77.354.478-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
comercial triple a spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46171506
| Cajas fuertes | 1 | Unidad | CAJA FUERTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS | |
$ 2.450.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.450.000
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$ 2.450.000
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Total Neto
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$ 2.450.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 465.500
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$ 2.915.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.