Orden de Compra. Nº
2332-512-SE26
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SERVICIO DE ASEO VARIOS RECINTOS RED APS S-7171
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-512-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE ASEO VARIOS RECINTOS RED APS S-7171
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2332-43-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208001001 del sistema PROEXI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Juan Soler Manfredini #41 (Edificio Torre Costanera), piso 14
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
21361369,0352
Dirección de Envío de la Factura
Av. Juan Soler Manfredini #41 (Edificio Torre Costanera), piso 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Eulen Chile S.A.
Razón Social
EULEN CHILE S A
R.U.T.
96.937.270-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Eulen Chile S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios
14364
Hora
ASEO DIARIO MIXTA, SEGÚN BASES TÉCNICAS. SERVICIO APLICA EN EL CESFAM ALERCE, ANGELMO, ANTONIO VARAS, CARMELA CARVAJAL Y PADRE HURTADO. CECOSF ALERCE NORTE, ANAHUAC, CHAMIZA, LAWEN Y PUERTA SUR, DISPOSITIVO ALERCE, ANGELMO Y CARMELA CARVAJAL, DISPOSITIVO CLÍNICO AIDIA CEAPS, LABORATORIO CLÍNICO, EQUIPO SALUD RURAL, MODULO DENTAL, POSTAS, SAPY Y SAR. MAYO HASTA 07 JUNIO 2026.
valor neto mensual se considera 6.311 horas mensuales
$ 7.245,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.067.180
$ 104.069.622
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1180
Hora
ASEO DIARIO ADMINISTRATIVO, SEGÚN BASES TÉCNICAS. SERVICIO APLICA EN BODEGA DE BIENES, DROGUERÍA, DISPOSITIVOS DISAM CASA CLÍNICA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA, INFORMÁTICA, SERRANO Y DIRECCION DE SALUD, MAYO Y HASTA 07 JUNIO 2026.
valor neto mensual se consideran 1.220 horas mensuales
$ 7.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.359.120
$ 8.358.636
Total Neto
$ 112.428.258
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.361.369
TOTAL OC
$ 133.789.627
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.