Orden de Compra. Nº2332-612-AG26 "7193 SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE APOYO PARA EL PROGRAMA MÁS AMA DEL CESFAM CARMELA CARVAJAL DE LA COMUNA DE PUERTO MONTT "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-612-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2026
Nombre de la Orden de Compra 7193 SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE APOYO PARA EL PROGRAMA MÁS AMA DEL CESFAM CARMELA CARVAJAL DE LA COMUNA DE PUERTO MONTT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema 106007.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Juan Soler Manfredini #41 (Edificio Torre Costanera), piso 14
Comuna Puerto Montt
Impuesto 12350
Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Soler Manfredini #41 (Edificio Torre Costanera), piso 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANILA CHILE
Razón Social MANILA SPA
R.U.T. 77.568.149-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANILA CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161505
Televisores convencionales, de plasma y LCD1UnidadSOPORTE DE PARED PARA TV, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.Empresa Local Contacto: +56 932742038 Consultas a: postulaciones.manila@gmail.com Entrega directa por parte de la empresa $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
26121609
Cable de redes1UnidadCABLE HDMI 5 METROS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Empresa Local Contacto: +56 932742038 Consultas a: postulaciones.manila@gmail.com Entrega directa por parte de la empresa $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
52141523
Hervidores y teteras1UnidadHERVIDOR ELECTRICO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Empresa Local Contacto: +56 932742038 Consultas a: postulaciones.manila@gmail.com Entrega directa por parte de la empresa $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 55.000
Descuento $ 0
Cargos $ 10.000
IVA  19  % $ 12.350
TOTAL OC $ 77.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.