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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2332-617-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-07-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION PENDONES PROGRAMA DIT DEL DESAM DE PTO MONTT |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2332-135-L115 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
28500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-07-2015 |
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Proveedor |
DIGITAL COLOURS S.P.A AGENDAS,FORMULARIOS,FOLLETOS |
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Razón Social |
DIGITAL COLOURS SPA
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R.U.T. |
76.315.975-2 |
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Sucursal |
DIGITAL COLOURS S.P.A AGENDAS,FORMULARIOS,FOLLETOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121712
| Señales orientadoras | 5 | Unidad | PENDON ROLLER 90 X 2 MTS PAPEL SINTÉTICO 4/0 (MOLEDO DE IMPRESIÓN,VER ADJUNTO) + ATRIL (MEDIDA AJUSTABLE AL PENDON) + BOLSO TRANSPORTABLE | PENDON ROLLER 90 X 2 MTS PAPEL SINTÉTICO 40 MOLEDO DE IMPRESIÓN,VER ADJUNTO + ATRIL MEDIDA AJUSTABLE AL PENDON + BOLSO TRANSPORTABLE |
$ 30.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.000
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$ 150.000
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Total Neto
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$ 150.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.500
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$ 178.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.