Orden de Compra. Nº2332-666-SE26 "SERVICIO DE ASEO VARIOS RECINTOS DESAM S-7388"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-666-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO VARIOS RECINTOS DESAM S-7388
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2332-7-LR26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San Felipe 80 - Subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152908001001 del sistema PROEXI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Juan Soler Manfredini #41 (Edificio Torre Costanera), piso 14
Comuna Puerto Montt
Impuesto 27647223
Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Soler Manfredini #41 (Edificio Torre Costanera), piso 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eulen Chile S.A.
Razón Social EULEN CHILE S A
R.U.T. 96.937.270-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Eulen Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1868HoraAseo Diario Administrativo. Según bases técnicas adjuntas. Junio y Julio 2026. Bodega de Bienes, Droguería, Casa Clínica, Dispositivo Salud Ocupacional, Informática, Dispositivo Serrano y Disam.Aseo Diario Administrativo. Monto neto $ 5.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.516.840 $ 10.516.840
76111501
Servicios de limpieza de edificios22022HoraAseo Mixto. Según bases técnicas adjuntas. Junio y Julio 2026 Cecosf, Cesfam, Dispositivos Alerce, Angelmó, Carmela y Programa AIDIA, CEAPS, Equipo Salud Rural, Laboratorio, Estación Puntilla Tenglo, Modulo Dental, Postas, Sapu y Sar.Aseo Mixto. Monto neto $ 6.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.994.860 $ 134.994.860
Total Neto $ 145.511.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.647.223
TOTAL OC $ 173.158.923


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.