Orden de Compra. Nº2332-711-SE16 "Compra Insumos Médicos Depto. Salud Pto. Montt"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-711-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-08-2016
Nombre de la Orden de Compra Compra Insumos Médicos Depto. Salud Pto. Montt
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2332-15-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1258934,3
Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial LBF Limitada
Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA
R.U.T. 93.366.000-1
Sucursal Comercial LBF Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312014
Equipos, bandejas, paquetes o juegos para cierre d4000UnidadEQUIPO CURACION DESECHABLE ( BANDEJA DE PROPILENO,PINZA ANATOMICA,PINZA QUIRURGICA,TIJERA METALICA,APOSITOS, TORULAS)EQUIPO CURACION DESECHABLE ( BANDEJA DE PROPILENO,PINZA ANATOMICA,PINZA QUIRURGICA,TIJERA METALICA,APOSITOS, TORULAS) $ 869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.476.000 $ 3.476.000
42311503
Rodillos de vendas20UnidadTEJIDO TUBULAR 5 CM,ROLLO 25 METROS ENVA SE INDIVIDUAL CON SELLO QUE ASEGURE INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDOTEJIDO TUBULAR 5 CM,ROLLO 25 METROS ENVA SE INDIVIDUAL CON SELLO QUE ASEGURE INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDO $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
42311503
Rodillos de vendas10UnidadTEJIDO TUBULAR 15 CM,ROLLO 25 METROS ENVA SE INDIVIDUAL CON SELLO QUE ASEGURE INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDOTEJIDO TUBULAR 15 CM,ROLLO 25 METROS ENVA SE INDIVIDUAL CON SELLO QUE ASEGURE INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDO $ 11.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.000
42311506
Vendas o apósitos compresores70UnidadGASA HIDROFILA TEJIDA (90 MTS X ROLLO)GASA HIDROFILA TEJIDA (90 MTS X ROLLO) $ 11.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 821.450 $ 821.450
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos20000UnidadBaja lengua desechables caja por 100 unidadesBaja lengua desechables caja por 100 unidades $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
42132102
Cubre camillas1200UnidadSABANILLA CLINICA DESECHABLE, DE PAPEL, DESECHABLE 50 CM ROLLO 48-52 M.SABANILLA CLINICA DESECHABLE, DE PAPEL, DESECHABLE 50 CM ROLLO 48-52 M. $ 1.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.972.800 $ 1.972.800
42311505
Vendas o vendajes para uso general120UnidadAposito tradicional en laminas 10 x 10 cmAposito tradicional en laminas 10 x 10 cm $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.720 $ 12.720
Total Neto $ 6.625.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.258.934
TOTAL OC $ 7.884.904


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.