Orden de Compra. Nº2332-768-AG26 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE DIFUSION PARA ACTIVIVDADES DEL PROGRAMA MÁS AMA DEL CESFAM PADRE HURTADO S-7261"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-768-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-07-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE DIFUSION PARA ACTIVIVDADES DEL PROGRAMA MÁS AMA DEL CESFAM PADRE HURTADO S-7261
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Juan Soler Manfredini #41 (Edificio Torre Costanera), piso 14
Comuna Puerto Montt
Impuesto 81035
Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Soler Manfredini #41 (Edificio Torre Costanera), piso 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imagina Regalos Osorno
Razón Social KARIN BEATRIZ OVALLE MANSILLA
R.U.T. 13.404.248-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Imagina Regalos Osorno
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Lápiz pasta50UnidadLAPICES CON LOGO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
44121701
Lápiz pasta50UnidadLIBRETAS CON LOGO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
44121701
Lápiz pasta100UnidadBOLLETAS CON LOGO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
44121701
Lápiz pasta100UnidadBOLSA CON LOGO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
44121701
Lápiz pasta25UnidadPINES PERSONALIZADOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
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Lápiz pasta50UnidadCALENDARIO IMANTADO PERSONALIZADO 2027, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
Total Neto $ 426.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.035
TOTAL OC $ 507.535


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.404.248-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.