Orden de Compra. Nº2333-1101-SE21 "PROVISION E INSTLACION DE PISO FLOTANTE Y OTROS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-1101-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-09-2021
Nombre de la Orden de Compra PROVISION E INSTLACION DE PISO FLOTANTE Y OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001-000-000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna Linares
Impuesto 718487,47
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPREMA CONSULTORES
Razón Social SUPREMA INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA
R.U.T. 76.358.377-5
Sucursal SUPREMA CONSULTORES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111701
Servicios de contratación de personal1Unidad no definidaPROVISION E INSTLACION DE PISO FLOTANTE Y OTROS SOLICITADOI POR LA OFICINA DEL SR. ALCALDE SEGUN OP Nº 4193 Y OC Nº1553PROVISION E INSTLACION DE PISO FLOTANTE Y OTROS SOLICITADOI POR LA OFICINA DEL SR. ALCALDE SEGUN OP Nº 4193 Y OC Nº1553 (FACTURAR SEGUN ORDEN DE COMPRA) $ 3.781.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.781.513 $ 3.781.513
Total Neto $ 3.781.513
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 718.487
TOTAL OC $ 4.500.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.