Orden de Compra. Nº2333-1168-SE23 "ALIMENTOS PARA ABASTECER AFECTADOS POR TEMPORAL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-1168-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-09-2023
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA ABASTECER AFECTADOS POR TEMPORAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-001-000-000 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación KURT MOLLER N° 391
Comuna Linares
Impuesto 171187,34
Dirección de Envío de la Factura KURT MOLLER N° 391
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-09-2023
TítuloDescripción
REGULARIZACIÓN
REGULARIZACIÓN SEGÚN DOC. ADJUNTOS. Y POR MAL ESTADO DE MP DESDE EL 12 DE SEP. HASTA EL DÍAS 22 DE SEP. MEDIO DÍA. 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WALTER BASCUÑAN S.A.
Razón Social WALTER BASCUNAN SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 79.511.970-1
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal WALTER BASCUÑAN S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral1Unidad no definidaREGULARIZACIÓN : “ALIMENTOS NO PERECIBLES, CARNES, FRUTAS, ÚTILES DE ASEO Y AGUA ENVASADA en el Mes de Julio y Agosto del 2023”. Como detallan las Facturas N° 76378 – 76379 – 76380 - 76571, 76875 entre las fechas 20 de Julio al 23 de Agosto del 2023;REGULARIZACIÓN : “ALIMENTOS NO PERECIBLES, CARNES, FRUTAS, ÚTILES DE ASEO Y AGUA ENVASADA en el Mes de Julio y Agosto del 2023”. Como detallan las Facturas N° 76378 – 76379 – 76380 - 76571, 76875 entre las fechas 20 de Julio al 23 de Agosto del 2023; $ 900.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.986 $ 900.986
Total Neto $ 900.986
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 171.187
TOTAL OC $ 1.072.173


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.