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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2333-11754-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-10-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra desde 2333-11317-L108 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2333-11317-L108 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
69.130.300-4 |
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Dirección de Facturación |
VALENTIN LETELIER N° 740 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
29811 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VALENTIN LETELIER N° 740 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sociedad Distribuidora Oriente Ltda. |
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Razón Social |
SOC DISTRIBUIDORA ORIENTE LIMITADA
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R.U.T. |
78.275.220-0 |
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Sucursal |
Sociedad Distribuidora Oriente Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30102303
| Perfiles de hierro | 1 | Barra | FIERRO PLANO DE 75 X 10 X 6 MTS, | FIERRO PLANO DE 75 X 10 X 6 MTS, |
$ 39.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.900
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$ 39.900
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30102303
| Perfiles de hierro | 1 | Barra | FIERRO PLANO DE 50 X 10 X 6. MTS, - | FIERRO PLANO DE 50 X 10 X 6. MTS, - |
$ 27.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.000
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$ 27.000
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30102303
| Perfiles de hierro | 4 | Barra | FIERRO LISO DE 19 - | FIERRO LISO DE 19 - |
$ 19.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 79.600
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$ 79.600
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31191502
| Discos bruñidores | 2 | Unidad | DISCOS DE CORTE DE 9 PULGADAS, | DISCOS DE CORTE DE 9 PULGADAS, |
$ 1.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.600
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$ 2.600
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23171529
| Soldadura | 4 | kilogramo | SOLDADURA 6011 230 5/32 P.A., | SOLDADURA 6011 230 5/32 P.A., |
$ 1.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.800
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$ 7.800
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Total Neto
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$ 156.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.811
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$ 186.711
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.