Orden de Compra. Nº2333-1188-AG22 "ARTEFACTOS DE LINEA BLANCA PARA VINCULOS DE DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-1188-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ARTEFACTOS DE LINEA BLANCA PARA VINCULOS DE DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra KURT MOLLER N° 391
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-27-001-000-000 del sistema INGRESO MUNICPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna Linares
Impuesto 46189
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-11-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SAHARA
Razón Social SAHARA SPA
R.U.T. 77.422.991-4
Sucursal SAHARA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141603
Planchas domésticas1UnidadARTEFACTOS DE LINEA BLANCA PARA VINCULOS DE DIDECO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 2450, ORDEN DE PEDIDO Nº 882, INGRESO MUNICIPAL Nº 96, COTIZACIÓN 2333-815-COT22, COMPRA ÁGIL, VALENTÍN LETELIER 740 LINARES, LUNES A VIERNES DE 09:00 A 16:00 EXCEPTO FESTIVOS, FONO DE BODEGA MUNICIPAL 732564771ARTEFACTOS DE LINEA BLANCA PARA VINCULOS DE DIDECO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 2450, ORDEN DE PEDIDO Nº 882, INGRESO MUNICIPAL Nº 96, COTIZACIÓN 2333-815-COT22, COMPRA ÁGIL, VALENTÍN LETELIER 740 LINARES, LUNES A VIERNES DE 09:00 A 16:00 EXCEPTO FESTIVOS, F $ 243.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.100 $ 243.100
Total Neto $ 243.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.189
TOTAL OC $ 289.289


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.