Orden de Compra. Nº2333-1277-SE23 "REPARACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-1277-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-10-2023
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-001-000-000 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación KURT MOLLER N° 391
Comuna Linares
Impuesto 950000
Dirección de Envío de la Factura KURT MOLLER N° 391
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-10-2023
TítuloDescripción
REGULARIZACIÓN REGULARIZACIÓN DE PAGO. POR ESTADO DE EMERGENCIA DECRETO EXENTO N° 4648.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Nueva Austral Spa
Razón Social CONSTRUCTORA NUEVA AUSTRAL LIMITADA
R.U.T. 77.167.104-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Constructora Nueva Austral Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121701
Tratamiento de aguas servidas1Unidad no definida“REPARACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS. SECTOR SAN ANTONIO ENCINA. EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE 2023”, según Factura N° 128 de fecha 11 de Octubre 2023.“REPARACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS. SECTOR SAN ANTONIO ENCINA. EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE 2023”, según Factura N° 128 de fecha 11 de Octubre 2023. $ 5.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000.000 $ 5.000.000
Total Neto $ 5.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 950.000
TOTAL OC $ 5.950.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.