Orden de Compra. Nº2333-1316-SE19 "SUMINISTRO OP Nº 3446-3447-3448-3445"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-1316-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-08-2019
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO OP Nº 3446-3447-3448-3445
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2333-35-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna Linares
Impuesto 230888
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIGUEL ALBERTO ORTEGA MARTINEZ
Razón Social MIGUEL ALBERTO ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 14.448.300-6
Sucursal MIGUEL ALBERTO ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161903
Material de revestimiento1Unidad no definidaSUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 1629, ORDEN DE PEDIDO Nº 3446-3447-3448-3445 PROVENIENTE CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID 2333-35-LE19, OFICINA DE ASISTENCIA SOCIAL DIDECO, VALENTÍN LETELIER 740 LINARES, LUNES A VIERNES DE 09:00 A 16:00 HRS, EXCEPTO FESTIVOSSUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 1629, ORDEN DE PEDIDO Nº 3446-3447-3448-3445 PROVENIENTE CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID 2333-35-LE19, OFICINA DE ASISTENCIA SOCIAL DIDECO, VALENTÍN LETELIER 740 LINARES, LUNES A VIERNES D $ 1.215.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.215.200 $ 1.215.200
Total Neto $ 1.215.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 230.888
TOTAL OC $ 1.446.088


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.