Orden de Compra. Nº2333-1375-SE18 "SUMINISTRO COLACIONES OP Nº4692"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-1375-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-10-2018
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO COLACIONES OP Nº4692
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2333-47-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna Linares
Impuesto 83600
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rigoberto Alejandro
Razón Social RIGOBERTO ALEJANDRO VILLALOBOS BAHAMONDES
R.U.T. 11.458.170-4
Sucursal Rigoberto Alejandro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos500Unidad no definidaSUMINISTRO DE COLACIONES FRIAS SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°4692 QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA MERCADO PUBLICO.Y SE ADJUNTAN LISTADOS DE PARTICIPANTES.SUMINISTRO DE COLACIONES FRIAS SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°4692 QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA MERCADO PUBLICO.Y SE ADJUNTAN LISTADOS DE PARTICIPANTES. $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000
Total Neto $ 440.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.600
TOTAL OC $ 523.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.