Orden de Compra. Nº2333-1402-SE23 "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-1402-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-11-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2333-128-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra KURT MOLLER N° 391
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-000-000 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación KURT MOLLER N° 391
Comuna Linares
Impuesto 1549356,9
Dirección de Envío de la Factura KURT MOLLER N° 391
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIGUEL ALBERTO ORTEGA MARTINEZ
Razón Social MIGUEL ALBERTO ORTEGA MARTÍNEZ
R.U.T. 14.448.300-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MIGUEL ALBERTO ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1UnidadSEGÚN DETALLE DE OC INTERNA N° 1995MATERIAL CONSTRUCCION, SEGUN LO SOLICITADO EN BASES Y FORO, ENTREGA 11 DIAS A PISO EN RECINTO MUNICIPAL. $ 3.954.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.954.670 $ 3.954.670
31211904
Brochas1UnidadSEGÚN DETALLE DE OC INTERNA N° 1996MATERIAL CONSTRUCCION, SEGUN LO SOLICITADO EN BASES Y FORO, ENTREGA 11 DIAS A PISO EN RECINTO MUNICIPAL. $ 467.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 467.690 $ 467.690
30151602
Planchas de escurrimiento1UnidadSEGÚN DETALLE DE OC INTERNA N° 1997MATERIAL CONSTRUCCION, SEGUN LO SOLICITADO EN BASES Y FORO, ENTREGA 11 DIAS A PISO EN RECINTO MUNICIPAL. $ 3.067.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.067.200 $ 3.067.200
23171509
Soldadura1UnidadSEGÚN DETALLE DE OC INTERNA N° 1998MATERIAL CONSTRUCCION, SEGUN LO SOLICITADO EN BASES Y FORO, ENTREGA 11 DIAS A PISO EN RECINTO MUNICIPAL. $ 664.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664.950 $ 664.950
Total Neto $ 8.154.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.549.357
TOTAL OC $ 9.703.867


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.