Orden de Compra. Nº2333-1426-SE21 "ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PREVENCION DE RIESGOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-1426-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-12-2021
Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PREVENCION DE RIESGOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.78.000.000.000 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETIER 740
Comuna Linares
Impuesto 504611,5
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETIER 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-12-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AS SPA
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON Y SIERRA SPA
R.U.T. 77.187.331-6
Sucursal AS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1UnidadELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA OFICINA DE PREVENCION DE RIESGOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 2140, ORDEN DE PEDIDO Nº 4767, COTIZACIÓN 2333-846-CT21, DECRETO EXENTO Nº 5049, TRATO DIRECTO PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA DESIERTA, VALENTÍN LETELIER 740 LINARES, LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 EXCEPTO FESTIVOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA OFICINA DE PREVENCION DE RIESGOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 2140, ORDEN DE PEDIDO Nº 4767, COTIZACIÓN 2333-846-CT21, DECRETO EXENTO Nº 5049, TRATO DIRECTO PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA DESIERTA, VALENTÍN LETELIER 740 LINARES $ 2.655.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.655.850 $ 2.655.850
Total Neto $ 2.655.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 504.612
TOTAL OC $ 3.160.462


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.