Orden de Compra. Nº2333-147-SE19 "SUMINISTRO ARRIENDO DE BUS OP Nº 2261"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-147-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-02-2019
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO ARRIENDO DE BUS OP Nº 2261
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2333-67-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna Linares
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor fernando hernandez toro
Razón Social FERNANDO ANTONIO HERNANDEZ TORO
R.U.T. 7.857.139-k
Sucursal fernando hernandez toro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos6Unidad no definidaSUMINISTRO DE ARRIENDO DE BUS SEGÚN OP Nº 2261, SOLICITADO POR LA OFICINA DE DEPORTE. (SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA)SUMINISTRO DE ARRIENDO DE BUS SEGÚN OP Nº 2261, SOLICITADO POR LA OFICINA DE DEPORTE. (SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA) $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000
Total Neto $ 660.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 660.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.