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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2333-1478-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-09-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-470-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2333-470-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADQUISICIONES MUNICIPAL |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
69.130.300-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
VALENTIN LETELIER Nº740 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
69.130.300-4 |
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Dirección de Facturación |
VALENTIN LETELIER N° 740 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
741 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VALENTIN LETELIER N° 740 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-09-2013 |
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Proveedor |
MIGUEL ALBERTO ORTEGA MARTINEZ |
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Razón Social |
MIGUEL ALBERTO ORTEGA MARTINEZ
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R.U.T. |
14.448.300-6 |
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Sucursal |
MIGUEL ALBERTO ORTEGA MARTINEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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23171509
| Soldadura | 1 | Unidad | CARRETE DE SOLDADURA ESTAÑO AL 50% | CARRETE DE SOLDADURA ESTAÑO AL 50%, un mt., entrega un dia |
$ 1.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.290
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$ 1.290
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23171509
| Soldadura | 1 | Unidad | CAJA DE PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO 250 GRS | Caja De Pasta Soldar estaño 250 grs, marca Humboldt, entrega un dia |
$ 1.410,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.410
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$ 1.410
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40142115
| Tubería de plástico | 3 | Unidad | CODOS DE 1/2 X 3/8 HI SOLDAR | CODOS DE 1/2 X 3/8 HI SOLDAR, entrega un dia |
$ 400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200
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$ 1.200
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Total Neto
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$ 3.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 741
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$ 4.641
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.