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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2333-155-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-02-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO PARA DIRECCIÓN DE OBRAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2333-119-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
69.130.300-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
KURT MOLLER N° 391 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
69.130.300-4 |
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Dirección de Facturación |
VALENTIN LETELIER N° 740 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
40416,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VALENTIN LETELIER N° 740 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-03-2022 |
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Proveedor |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Sucursal |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131615
| Escobillones | 1 | Unidad | MATERIALES DE ASEO PARA DIRECCIÓN DE OBRAS, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2333-119-LE21, ORDEN DE PEDIDO Nº 5501, DESPACHAR DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 HRS, EXCEPTO FESTIVOS | MATERIALES DE ASEO PARA DIRECCIÓN DE OBRAS, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2333-119-LE21, ORDEN DE PEDIDO Nº 5501, DESPACHAR DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 HRS, EXCEPTO FESTIVOS |
$ 212.720,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 212.720
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$ 212.720
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Total Neto
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$ 212.720
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.417
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$ 253.137
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.