Orden de Compra. Nº2333-155-SE22 "MATERIALES DE ASEO PARA DIRECCIÓN DE OBRAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-155-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-02-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA DIRECCIÓN DE OBRAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2333-119-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra KURT MOLLER N° 391
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-000-000 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna Linares
Impuesto 40416,8
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-03-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones1UnidadMATERIALES DE ASEO PARA DIRECCIÓN DE OBRAS, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2333-119-LE21, ORDEN DE PEDIDO Nº 5501, DESPACHAR DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 HRS, EXCEPTO FESTIVOSMATERIALES DE ASEO PARA DIRECCIÓN DE OBRAS, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2333-119-LE21, ORDEN DE PEDIDO Nº 5501, DESPACHAR DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 HRS, EXCEPTO FESTIVOS $ 212.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.720 $ 212.720
Total Neto $ 212.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.417
TOTAL OC $ 253.137


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.