Orden de Compra. Nº2333-163-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2333-69-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-163-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2333-69-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA CAMION Nº20, DEL DEPTO. MOVILIZACION.-
Proveniente de Licitación 2333-69-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS 610
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna -1
Impuesto 16573,7
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CRUZ Y CIA LTDA
R.U.T. 85.184.600-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111703
Baterías Willard 200-8D1UnidadBaterías Willard 200-8DBATERIA 12 VOLTS 200 AMPERES. COTIZAR CON MARCA Y ADJUNTAR IMAGEN.- $ 87.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.230 $ 87.230
Total Neto $ 87.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.574
TOTAL OC $ 103.804


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.