Orden de Compra. Nº2333-1638-CM15 "TONER.-"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-1638-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2015
Nombre de la Orden de Compra TONER.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna Linares
Impuesto 41,5321
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-01-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.
Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA
R.U.T. 89.912.300-k
Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
2239-5-lp14
Tóner3 (1011941) TONER HP CE278A 1030941(1011941) TONER HP CE278A; Código: ;Región : VII US$ 73,60 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 220,80 US$ 220,80
Total Neto US$ 220,80
Descuento US$ 2,21
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 41,53
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 260,12


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.