Orden de Compra. Nº2333-1819-SE14 "anillados deptos. municipales.-"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-1819-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2014
Nombre de la Orden de Compra anillados deptos. municipales.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2333-182-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna Linares
Impuesto 6612
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-11-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor servicio digital
Razón Social SERVICIO DIGITAL LIMITADA
R.U.T. 77.889.420-3
Sucursal servicio digital
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122117
Anillados20UnidadANILLADOS 400 HOJAS TAMAÑO OFICIOANILLADOS 400 HOJAS TAMAÑO OFICIO $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800
Total Neto $ 34.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.612
TOTAL OC $ 41.412


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.