Orden de Compra. Nº2333-188-SE23 "TENDIDO DE FIBRA OPTICA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-188-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-02-2023
Nombre de la Orden de Compra TENDIDO DE FIBRA OPTICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-000-000 del sistema decreto exento.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETIER 740
Comuna Linares
Impuesto 2280000
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETIER 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-02-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDIO
Razón Social CLAUDIO DIONISIO SILVA CERDA
R.U.T. 12.162.396-K
Sucursal CLAUDIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadTENDIDO DE FIBRA OPTICA, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO Nº 9671, DECRETO EXENTO Nº 521, TRATO DIRECTO (EMERGENCIA O IMPREVISTO), LUNES A VIERNES DE 09:00 A 16:00 HRS EXCEPTO FESTIVOS FONO BODEGA MUNICIPAL 732564771 FONO BODEGA MUNICIPAL 732564771TENDIDO DE FIBRA OPTICA, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO Nº 9671, DECRETO EXENTO Nº 521, TRATO DIRECTO (EMERGENCIA O IMPREVISTO), LUNES A VIERNES DE 09:00 A 16:00 HRS EXCEPTO FESTIVOS FONO BODEGA MUNICIPAL 732564771 FONO BODEGA MUNICIPAL 732564771 $ 12.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000.000 $ 12.000.000
Total Neto $ 12.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.280.000
TOTAL OC $ 14.280.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.